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[其他] 供应商开错发票,重开后只寄蓝字发票,没给负数发票,怎么做帐啊

供应商开错发票,重开后只寄蓝字发票,没给负数发票,怎么做帐啊

5月份的时候开了一张发票给我,已经进成本了,上个月发现品名不对,就去税务局办理了红字发票通知单,然后对方开了正确的发票过来,但是没有给负数发票,正确的发票这个月认证了,请问该怎么做帐呢?.

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回复 2楼jacky妈 的帖子

谢谢,进项税额我理解就是本月申报的时候作转出。可是上月没有库存,如果冲的话就成负的了。
我直接调整这个月的。分录这样做可以吗?
借:库存商品
    应交税费-进项税
贷:应付账款

然后
借:应付账款
贷:应交税费-进项税额转出
    库存商品

[ 本帖最后由 王家米缸 于 2013-9-23 18:13 编辑 ].

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回复 6楼jacky妈 的帖子

谢谢回答,现在明白了.

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