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[其他] 供应商开错发票,重开后只寄蓝字发票,没给负数发票,怎么做帐啊

需要负数发票的,负数发票不能认证,只能在当月的纳税申报表里进项税表里21行次,进行税额转出,负数发票做帐将上月的库存和进行税额冲出.

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如果实在没有负数发票,那就复印当时的发票,然后将红字发票通知单作为附件.

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引用:
原帖由 王家米缸 于 2013-9-23 17:55 发表
谢谢,进项税额我理解就是本月申报的时候作转出。可是上月没有库存,如果冲的话就成负的了。
我直接调整这个月的。分录这样做可以吗?
借:库存商品
    应交税费-进项税
贷:应付账款

然后
借:应付账款


...
是在本月的时候进项税里报表里21行次进项税额转出,调整的其实是你9月的进项税,比方你9月进项税是10000元,如果红字发票是1000元,那么你9月进项抵扣是9000元,.

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引用:
原帖由 清茶细品 于 2013-9-24 10:17 发表
jacky妈,你好,我想请教你关于工资薪水的问题可以吗?如果可以,我私信给你.谢谢了
请说.

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