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年底结账 原材料折扣如何做账
1楼
茹杨
茹杨
(......) 发表于 2011-1-3 21:27
只看此人
年底结账 原材料折扣如何做账
年底了,一些购入的原材料的零头都会抹去(比如要支付53102元 实际只要53000元 102元就抹掉了)
我是做 借:应付账款
贷:原材料
这样的的话 就和盘库的数额不符了.
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2楼
joanna25_3
joanna25_3
(库克苏克!真给力) 发表于 2011-1-4 09:18
只看此人
你这个分录不对啊,减少原材料,应该是应收账款啊。增加原材料才是应付账款啊。
可以做销售折让,借:应收账款
管理费用/财务费用
贷:原材料(出库的原值)
如果是购入的原材料,你应当根据原材料的购入价值入账,要抹掉零头,客户开给你的增票没有抹零头,零头冲费用。如果客户开你的增票是没有零头的,那么应当根据发票金额入账。
[
本帖最后由 joanna25_3 于 2011-1-4 15:33 编辑
].
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3楼
a德妈
a德妈
(......) 发表于 2011-1-4 10:42
只看此人
回复 1#茹杨 的帖子
一般来说,如果抹去的只是很小的金额,做帐时,直接做
借:原材料53102
借:财务费用-102
贷:应付账款53000
就可以了。.
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4楼
shdhwh
shdhwh
(在这里随手写下你现在的心情) 发表于 2011-1-4 15:14
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德妈做的是对的.
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