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请教--应交增值税科目的年末处理
1楼
TOM9604
TOM9604
(。。。) 发表于 2007-12-11 21:08
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应交增值税明细科目年度内不用结平,如年末应交增值税一级科目的余额为借方,在第二年初始时则将该余额记入“应交增值税——期初未抵扣增值税”明细科目。如每月期末应交增值税一级科目的余额为贷方,则将该余额转入“未交增值税”科目,即:借应交增值税—转出未交增值税,贷:未交增值税。在下月缴纳时,借:未交增值税,贷:银行存款。.
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