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[其他] 请教货代企业的差额征收问题

请教货代企业的差额征收问题

我们是二代的,差额征收备案过了,有直接与境外运输企业产生的成本费用的,并且直接付款到境外的,新政以后是可以把这部分费用做减除项目表内,抵税的,问题是对应的应收开票,都一直是加6点开的增值税专用发票给客户的,有货代还这样操作的吗,是不是不对的,应该要分普票+差额部分专票这样的?有了解的同学给解释下吗?谢谢啦!.

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直接付款到国外的这部分成本,对应的收入应当开具税率为零的增值税普通发票。.

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