刚接手的帐,在对应交税金增值税时,发现不对,以下是业务的处理
付运费的业务,付款的时,做了,一 借:费用1000,借:应交税金-进项税97.93,贷:现金1397.93
二,此笔进项未认证,当时出纳做了调整,借:应交税金-应交增值税-进项税转出97.93,贷:应交税金-进项税97.93
三,发现错误,做调整,借:应交税金-应交增值税-转出多交增值税97.93(红)贷:应交税金-进项税(97.93红)其实这笔是调整错了
四,后来做分录:借费用97.93 贷:应交税金-应交增值税进项转出97.93
现在转出多交增值税科目肯定是不对的,要怎么样调整啊.