1楼tj98yjy
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发表于 2010-3-8 15:39
只看此人
请教这种业务应该怎么做分录?
第一次碰到这种情况:工会发放妇女节礼品,这次有人出主意说从公司帐里转一转就算公司替工会垫付的,开进增值税发票好给公司账户抵扣,而工会账户里用其他发票。全部含税价金额是5520元。分录是否这样?
公司—— 借:其他应收款-工会 4717.95
应交税金——进项税 802.05
贷;现金 5520
借:现金 4717.95
贷:其他应收款-工会 4717.95
这样公司现金就支出了802.05,那后附什么凭证呢?还有还款如何做手续啊?
工会—— 借:管理费用 4717.95
贷:其他应付款 4717.95
借:其他应付款 4717.95
贷:现金 4717.95
请教各位!谢谢!.