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[其他] 关于应付预付

关于应付预付

问问大家,年底应付、预付科目分开吗?
特别是应付有时是借方,有时贷方的单位。年底借方余额,要不要转到预付账款科目。.

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看自己方便咯,但是如果余额出现负数要转的.

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回复 1#KL快乐洋妈妈 的帖子

要重分类的!.

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本来觉得同一家单位开两个账页有点麻烦,想偷懒,看来不行了。.

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回复 4#KL快乐洋妈妈 的帖子

同一家单位的往来个人认为可以在一个科目核算,如果期末余额负数要重分类的,可调表不调账。.

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年底做资产负债表时把两者区分列入表中就可以了.

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(调表不调账)谢谢提醒!这就去资产负债表里重编一下公式。l.

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