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做财务的MM进来帮帮忙

做财务的MM进来帮帮忙

我公司是外贸公司,一家供货商开给我们的增值税发票,已经作了认证和进项落实,在办理退税之前发现开错了.是本月的.现在该怎么纠正?
我们财务说应该由对方开红字发票,可对方说不能开,要我们抵扣联还给他们.
我都给搞糊涂了.
年底前开不出退税就泡汤了.
谁来帮帮我~~~.

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据我所知:
1)认证过的发票抵扣联是不能还给他们的
2)去税局开“退货证明”,据此由对方开红字发票
.

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是当月的话你就不要做进项了,再到税务局在抵扣联上盖上认证不符,直接更换就可以了呀。
如果还有问题的话请发站内短消息.

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引用:
下面是引用咪宝他娘于2004-12-22 11:35发表的 :
据我所知:
1)认证过的发票抵扣联是不能还给他们的
2)去税局开“退货证明”,据此由对方开红字发票
是的,办退货转出,重新开一张.

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谢谢各位.

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