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[其他] 请教--应交增值税科目的年末处理

请教--应交增值税科目的年末处理

请教一下:
应交增值税下的一些科目:
    --进项
    --销项
    --出口退税
    --进项转出
年末有余额的话,怎么做比较好?
知道的MMBB请指点指点,谢谢!.

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回复 1#渺渺眯眯 的帖子

没人理我吗?自己顶一下喽.

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这些科目平时月末就会转平的,怎么会有余额?.

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应交增值税明细科目年度内不用结平,如年末应交增值税一级科目的余额为借方,在第二年初始时则将该余额记入“应交增值税——期初未抵扣增值税”明细科目。如每月期末应交增值税一级科目的余额为贷方,则将该余额转入“未交增值税”科目,即:借应交增值税—转出未交增值税,贷:未交增值税。在下月缴纳时,借:未交增值税,贷:银行存款。.

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回复 4#TOM9604 的帖子

谢谢了。
我们公司可能初始帐套设得不太合理,所以增值税下科目有些乱,
年底就要调这些东东了。

[ 本帖最后由 渺渺眯眯 于 2007-12-12 11:21 编辑 ].

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每月转清,.

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学习 .

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