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[其他] 急!!!上月开的增票被退回,怎么处理?

急!!!上月开的增票被退回,怎么处理?

我在11月底开了46万多的增票,现在被退回须重开,现在是12月了
我该怎么处理,好象不好作废了.

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不能作废。开红字发票。.

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如果是对方没有认证的话:
1.让购货方出具一张退货证明,写明退货理由,盖好公章。
2.到主管税务局去领一张开红票的申请单,税务局有写明你还需要那些材料。
3.回来准备好要求的东西,再去税务局,他们会给你开张证明。
4.现在可以开红票了.

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问题是没退货,开票要求收款人,复核人是打印上去的,我一般就开票人是打印的,其他是盖章的,他说不行,就退回来了.

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让对方公司写明拒收理由,盖上公章。再去税局。.

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盖上公章。再去税局。.

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回复 4#littlestar 的帖子

刚才太粗心了,退票证明也可以的.

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这样办
自己A4纸,打印情况说明,说明自己开票人没填,自己发觉的,发票尚未给对方,(这样写,可以不要对方写情况说明,办理手续方便些).对方尚未认证.盖好公章
到税务局领取"开局红子增值税专用发票申请单",税务局会给你相关携带文件的清单,回来整理好,全部盖公章到税务局办理一下,老方便的
不过切记,这张单子税务局红图章不敲,你红票不好开的,收到有税务局红公章的""开局红字增值税专用发票通知单",方可开具红票.

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未认证不要说明,到税务写申请开红字发票,带好公章和发票,有两份表格要敲章。发票上税务要盖红色方章的。.

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国税局偏偏要搞这套,什么红字发票申请单
而且去申请的时候,都要看人家脸色,轻易还不给退呢
如果楼主所在的税务局比较刁钻的话,建议自己写封情况说明,就说帮人家把税号打错了,这样稳妥些.

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就说税号打错了,这是好办法.

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回复 3#渺渺眯眯 的帖子

如果对方认证了,现在要重新开具,流程有什么不一样!姐妹们有操作过吗?我们单位今天有一张退票是这样的!我想对方原件肯定是要退回的!税务局不主要是证明你没有认证两次吧!对方是不是只要将已抵的税金做进项转出呀?请姐妹们帮帮忙!先谢了!.

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如果购货方已认证的话,那购货方需持交税清单,到税务局办理退税手续,会有一张进项转出的通知单交给认证单位

认证单位再持该通知单让销方开具红字发票,该红字发票的发票联抵扣联需交还购货方.

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开红字发票很烦的!
我上月收到一张过了认证期的发票,对方需开红字发票冲回再重开,去税务局申请不批,要求我方税务局开证明,我方税务局也拒绝开具,理由是过了认证期的,损失自己承担!不知道是否这样有规定的?还是不愿给办理啊。唉,现在办事好难哪。这问题怎么办啊?发票既不能作废又不能重开了 (其实是对方着急,我不收这发票就没事,但以后我自己碰到要开红票就麻烦了!).

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搞定了.

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过了认证期的增票,税务局是不开红字发票通知单的,税金肯定要自己承担的。除非是供应商的错,那让供应商承担。.

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过了90天,税务局的系统里就没有了该张发票的信息,无处比对是否认证什么的,所以税务局不会开具任何证明的,只有退回后,销货方和购货方协商处理.

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还有对方认证过的发票,开红票最好处理了,不用退回发票,只要认证方税务局出具红票通知,凭此开红票.

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回复 13#兔弟弟妈咪 的帖子

谢谢!这下清楚了!我有一单1000多万的,我们是10万元版的,也就是有100多张!对方也认证过了,但我们出完报表才发现我们开出的品名有误!对方倒是无所谓,我主营业务收入是挂了明细的,现在相当于我销售的是A产品,转成本转的是B产品!(当然进的也是B产品)按理说应该开红票再重新开过!但这么多张的!都不敢跟税务提,再者一红一蓝我的票也很吃紧!不过不处理的话相当于虚开增值税!我该怎么处理!谢谢指教!.

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1000多万的票,你开了100张,昏倒,
以后碰到这种情况,可以带主机和卡和发票到税务局申请代开的,税务局可以解琐,扩大你的开票额度,当然只针对你那笔货.
去之前,事先咨询税务局到底带些什么,如果税务局回绝你,你就直接找专管员,叫他帮你通融一下,一般税务局有关人员比较怕事多,不大肯开,但专管员找上去,他们也会办理的.

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把B产品的成本转到A成本,出A产品的成本,实际就是等于出B产品的成本,因为你B转A了.

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回复 20#angelaqiu 的帖子

谢谢了,好象申请税务开票也很烦的!我们在奉贤上班,但税务还在浦东金桥!成本这样转其实还是不对应的!卖此转彼!.

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