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[其他] 08年业务招待费40%要交企业所得税

08年业务招待费40%要交企业所得税

08年业务招待费发生额60%可以税前列支,40%要交企业所得税,税前列支总额不超过全年收入的0.005。以后的帐是越来越难做了.

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列支宣传广告费,可以15%.

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引用:
原帖由 kiki妈妈 于 2008-3-14 19:02 发表 \"\"
08年业务招待费发生额60%可以税前列支,40%要交企业所得税,税前列支总额不超过全年收入的0.005。以后的帐是越来越难做了
啊?
真的?
晕.

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没超过全年收入的0.005的招待费也要把其中的40%纳入应纳税额吗.

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引用:
原帖由 janey_yj 于 2008-3-14 22:33 发表 \"\"
没超过全年收入的0.005的招待费也要把其中的40%纳入应纳税额吗
是的..

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谢谢!能否提供一下哪里能查到相关的文件?.

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旺旺网上有的。《所得税条例》。.

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我觉得还是听专管员的为准.

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没用的,广告宣传费要专门的广告公司的发票的.

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我们的专管员也说要4\6开的,.

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《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。.

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所税税率下调了,其他地方的税收紧了,换汤不换药。.

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做帐不影响的,缴税的时候调整就可以了。不难的!.

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引用:
原帖由 YFDBB 于 2008-3-20 13:49 发表 \"\"
做帐不影响的,缴税的时候调整就可以了。不难的!
是每季调整还是清算时调整?.

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请问我们是代征的企业,也是这样吗?.

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回复 15#clucyhy 的帖子

你们既然是代征的,那所得税不是已经和流转税一并征收。所以你们只要有钱,业务招待费用的比销售收入都大,也不会诱人管你.

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引用:
原帖由 yaoyao_rose 于 2008-3-18 09:12 发表 \"\"
《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
请问:
是100%不得超过当年销售(营业)收入的5‰?
还是60%不得超过当年销售(营业)收入的5‰?.

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回复 17#susanxv 的帖子

营业收入的千分之五和实际发生业务招待费的60%两者取低的。.

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其实,想列支到销售额的千分之五也行呀,多拿些招待费的发票进账,算好费用的60%正好与销售额的千分之五持平就可了。.

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引用:
原帖由 yuheng0518 于 2008-4-3 23:12 发表 \"\"
其实,想列支到销售额的千分之五也行呀,多拿些招待费的发票进账,算好费用的60%正好与销售额的千分之五持平就可了。
但是开会的时候,税务所人员说2008年汇算清缴时,业务招待费部分是必须有调整额了呀?.

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回复 20#cerhui 的帖子

上述说的是指2008会计年度,等到2009年清算时才实行。现在的清算还是按老方法执行。07年业务招待费还是按销售额乘相应的比例列支。.

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回复 19#yuheng0518 的帖子

算好费用的60%正好与销售额的千分之五持平就可了
但是如果08年度发生招待费1W,按照60%的比例,允许0.6W进帐(没有超过销售额的千分之五),那剩余的0.4W是不是清算的时候要调整出来?.

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回复 22#GRACEYANG 的帖子

对的!.

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多种形式公司存在的
这里可以税务筹划

招待费尽量多进"带征的"企业
 .

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引用:
原帖由 yuheng0518 于 2008-4-3 23:10 发表 \"\"
营业收入的千分之五和实际发生业务招待费的60%两者取低的。
.

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引用:
原帖由 sunnysh 于 2008-4-8 09:01 发表 \"\"
多种形式公司存在的
这里可以税务筹划

招待费尽量多进"带征的"企业
 
上有政策下有对策,我也曾经这么搞的.分两家公司做帐.

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