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carol 2013-11-19 11:11

请教一个财务发票问题或审计问题

如果有3张发票,
001  300.00
002   200.00
003   350.00
如果只收了一部分款,比如150,做帐时,对应的核销了001的这部分金额,以前的做法是把剩余的款放在一个命名为0的这样的一项目下统计。
变成:
0  150+200+350
以后收到款,只核销这个0的项目就可以了,不需要选择多张发票。
现变更为,
把剩余的这部分放在一个差异科目(发票与收款产生的差异)里,不知道这样的变更是否符合财务制度,能通过审计吗?

请帮忙!.

悠闲一刻 2013-11-19 14:54

没看明白你写的,用的如果是财务软件应该不存在这个问题。未核销部分很自然就剩余001的余款。.

carol 2013-11-19 15:01

回复 2楼悠闲一刻 的帖子

有客户需要把剩余的款项归集放在一起,以后只要将这个进行核销就可以,通常的都是剩余的就自然地放在原始的发票里。.
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